Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

С целью повышения информационной прозрачности ПАО «МОЭСК», разработан «Справочник аналитика», который отражает операционные и финансовые результаты деятельности Общества начиная с 2014 года.


Справочник аналитикаxls

Ключевые показатели по МСФО


Ключевые показатели по РСБУ

22.02.2017

ПАО «МОЭСК» объявляет финансовые результаты по РСБУ за 2016 год.

Выручка Компании достигла 139,9 млрд руб., в том числе выручка от передачи электроэнергии – 128,6 млрд руб. В отчетном периоде показатель EBITDA составил 37,2 млрд руб., чистая прибыль – 6,1 млрд руб.

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечается рост выручки по передаче на 9,3 %, связанный с ростом объема энергопотребления и «котлового» полезного отпуска. Выручка по технологическому присоединению за отчетный период составила 10,0 млрд руб.

Рост себестоимости относительно аналогичного периода 2015 года на 9,5% связан прежде всего с увеличением условно-неподконтрольных расходов на покупку потерь электроэнергии (16,2%), услуги ФСК ЕЭС и смежных ТСО (18,8%). Увеличение вышеуказанных расходов обусловлено, в том числе, ростом цен на покупку потерь электроэнергии, а также ростом тарифов на услуги ФСК ЕЭС и ТСО по итогам тарифно-балансовых решений. За 2016 год уровень потерь составил 8,33%, за аналогичный период прошлого года – 8,55%. Снижение собственных расходов Общества составило 0,9%. Данный факт связан с реализацией Обществом программы управления издержками. Стоит также отметить высокий уровень оплаты оказанных услуг по передаче электроэнергии - по итогам 2016 года данный показатель составил 102%.

Основное влияние на снижение показателей EBITDA и чистой прибыли в сравнении с аналогичным периодом 2015 года оказал рост прочих расходов Общества, а именно начисление резервов по сомнительным долгам и оценочным обязательствам Общества, а также рост прочих неденежных расходов.

Необходимо отметить, что по итогам 2016 года Общество обеспечило выполнение целевого показателя по чистой прибыли, установленного Бизнес-планом, утвержденным Советом директоров Общества.

Важным фактом деятельности Общества за 2016 год стала выплата рекордных дивидендов по итогам 2015 года – 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, суммарный размер выплат составил 6,3 млрд руб. или 12,97 коп. на одну обыкновенную акцию Компании.

Финансовые результаты по РСБУ за 2016 г.


п/п Наименование показателя 2016 г. 2015 г. Изменение
1. Выручка, млн руб., в т.ч. 139 860 129 288 8,2 %
- от передачи электроэнергии, млн руб. 128 642 117 683 9,3 %
  - от техприсоединения, млн руб. 10 012 10 302 (2,8 %)
  - от нетарифных видов деятельности, млн руб. 1 206 1 304 (7,5 %)
2. Себестоимость, млн руб. (124 000) (113 217) 9,5 %
  - от передачи электроэнергии, млн руб. (122 734) (111 402) 10,2 %
  - от техприсоединения, млн руб. (801) (1 199) (33,2 %)
  - от нетарифных видов деятельности, млн руб. (465) (615) (24,4 %)
3. Валовая прибыль, млн руб. 15 861 16 071 (1,3 %)
4. Рентабельность по валовой прибыли, % 11,3 12,4 (8,8 п.п.)
5. Прочие доходы, млн руб. 7 202 7 258 (0,8 %)
6. Прочие расходы, млн руб. (10 051) (5 686) 76,8 %
7. EBITDA, млн руб. 37 231 41 954 (11,3%)
8. Рентабельность по EBITDA, % 26,6 32,5 (18 п.п.)
9. Чистая прибыль, млн руб. 6 079 9 247 (34,3 %)
10. Рентабельность по чистой прибыли, % 4,3 7,2 (39,2 п.п.)



Возврат к списку

Контактная информация:

Тел.: 8 (495) 662-40-70, доб. 11-70, 11-71
Тел.: 8 (495) 363-40-70, доб. 11-70, 11-71
E-mail: ir@moesk.ru

Обзор макроэкономических факторов, влияющих на экономику отрасли

Факторы, определяющие состояние экономики Российской Федерации в целом и оказывающие влияние на электроэнергетику:

Показатель Единица измерения 2013 Прогноз
оценка 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
Индекс потребительских цен % к пред. году 106,7 105,9 104,7 104,7
ИЦП промышленной продукции % дек./дек. 103,2 106,7 102,5 102,4
Производство, передача и распределение электроэнер-гии, газа, пара и горячей воды % к пред. году 109,4 107,4 105,0 105,3
Темп роста ВВП % к пред. году 101,4 102,5 103,1 103,3
Инвестиции в основной капитал % к пред. году 100,2 103,9 105,6 106,0

По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и Уточненных основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год, Минэкономразвития РФ

Динамика потребления электроэнергии % к пред. году 101,5 102,2 102,2 102,2
Динамика потребления электроэнергии по г. Москве и Московской области % к пред. году 102,45 102,77 102,6 102,05

По данным «Схемы и программы развития ЕЭС России на 2013-2019 гг.», Минэнерго РФ

ПАО «МОЭСК» осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы и Московской области, поэтому региональные макроэкономические показатели являются значимым фактором при оценке перспектив компании.


г. Москва

По данным Прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов валовой региональный продукт города Москвы (далее - ВРП) в 2012 году вырос на 1,5% в сопоставимых основных ценах и составил более 11 трлн руб., что эквивалентно 357,1 млрд долл. США. ВРП на душу населения в 2012 году составил около 1 млн руб. (32,2 тыс. долл. США), что в 2,2 раза превышает среднероссийский уровень – 437 тыс. руб. (14 тыс. долл. США).

После кризиса 2008 года восстановление экономического роста в городе началось в 2010 году. Объем ВРП в 2008 году составлял сумму, эквивалентную 332,5 млрд долл. США, в 2012 году – 357,1 млрд долл. США.

Основные факторы роста: восстановление инвестиционной активности, рост потребительского спроса, повышенные инвестиции в инфраструктурные проекты, в развитие здравоохранения и образования.

Увеличение объемов выпуска товаров и услуг отраслей городской экономики, занимающих основную долю в структуре ВРП, а также наращивание инвестиционной активности позволяют в целом положительно оценить итоги 2012 года.

В 2012 году рост объема промышленного производства, доля которого в ВРП города Москвы составляет немногим более 17% (9,3% занятых в сфере экономики) составил 1,2%.

В 2012 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», составил 609,9 млрд. рублей и вырос по сравнению с 2011 годом на 2,4% в сопоставимых ценах.

Показатель Единица измерения 2012 г. отчет 2013 г. оценка Прогноз
2014 г. 2015 г. 2016 г .
Валовой региональный продукт % к пред. году 101,5 101,5 102,3 102,5 103,0
Индекс промышленного производства % к пред. году 101,2 100,0 101,5 101,7 102,0


Московская область

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Московской области на 2014-2016 годы, подготовленному Министерством экономики Московской области, в 2012 году объем валового регионального продукта составил 2569,4 млрд. рублей и вырос по сравнению с 2011 годом на 4,6 процента.

Рост динамики валового регионального продукта произойдет за счет увеличения его основных составляющих: промышленного производства, оборота розничной и оптовой торговли.

Положительная динамика экономического роста сохраняется в 2013 году и приведет по оценке к росту валового регионального продукта на 3,5 процента, в 2014-2016 годах - ежегодно более чем на 5 процентов по второму варианту прогноза.

По оценке в 2013 году в результате модернизации производства и освоения производства новых видов промышленной продукции ожидается стабильное развитие промышленного производства и индекс промышленного производства составит 109,3 процента по отношению к уровню 2012 года.

В 2012 году собственными силами предприятий и организаций выполнено работ и оказано услуг по виду деятельности «Строительство» в объеме 303,1 млрд. рублей или 103,4 процента к уровню 2011 года.

По оценке в 2013 году объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство», может составить 324,1 млрд. рублей, что на 0,5 процента выше уровня 2012 года.

Показатель Единица измерения 2012 г. отчет 2013 г. оценка Прогноз
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Валовой региональный продукт % к пред. году 104,6 103,5 104,3 104,7 105,2
Индекс промышленного производства % к пред. году 109,4 109,3 108,8 109,6 110,4