Ключевые показатели по МСФО


Ключевые показатели по РСБУ

17.03.2017

ПАО «МОЭСК» сегодня объявляет свои финансовые результаты по МСФО за 2016 год.

Выручка Компании достигла 143,4 млрд руб., в том числе выручка от передачи электроэнергии – 128,6 млрд руб. В отчетном периоде показатель EBITDA составил 37,9 млрд руб., чистая прибыль – 9,4 млрд руб.

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечается рост выручки по передаче на 9,3 %, связанный с ростом объема энергопотребления и «котлового» полезного отпуска. Выручка по технологическому присоединению за отчетный период составила 10,0 млрд руб.

Рост себестоимости относительно аналогичного периода 2015 года на 18,1% связан прежде всего с увеличением условно-неподконтрольных расходов на покупку потерь электроэнергии (16,2%), услуги ФСК ЕЭС (10,9%) и смежных ТСО (22,7%). Увеличение вышеуказанных расходов обусловлено, в том числе, ростом цен на покупку потерь электроэнергии, а также ростом тарифов на услуги ФСК ЕЭС и ТСО по итогам тарифно-балансовых решений. На фоне роста условно-неподконтрольных расходов Общество продолжает успешную реализацию программы управления собственными издержками.

Помимо этого значительное влияние на рост расходов Общества оказало начисление резервов по сомнительным долгам и оценочным обязательствам Общества, а также рост прочих неденежных расходов.

Важным фактом деятельности Общества за 2016 год стала выплата рекордных дивидендов по итогам 2015 года – 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, суммарный размер выплат составил 6,3 млрд руб. или 12,97 коп. на одну обыкновенную акцию Компании, что в три раза больше чем за предыдущий период.

Справочно. В консолидированную отчетность Группы включены следующие дочерние предприятия: ОАО «Москабельсетьмонтаж» (МКСМ), ОАО «Москабельэнергоремонт» (МКЭР), ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» (РЭТО), ОАО «Энергоцентр».

Таблица 1. Краткий отчет о финансовом положении

Наименование показателя Ед. изм. 2016 2015 2016/2015
Внеоборотные активы млн руб. 309 973 296 469 4,55%
Оборотные активы млн руб. 28 542 29 149 (2,08%)
Всего активов млн руб. 338 515 325 618 3,96%
Собственный капитал млн руб. 172 565 169 233 1,97%
Долгосрочные обязательства млн руб. 93 897 94 593 (0,74%)
Краткосрочные обязательства млн руб. 72 053 61 792 16,61%
Всего собственного капитала и обязательств млн руб. 338 515 325 618 3,96%


Таблица 2. Краткий отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Наименование показателя Ед. изм. 2016 2015 2016/2015
Выручка млн руб. 143 354 132 356 8,31%
-передача электроэнергии млн руб. 128 642 117 683 9,31%
-выручка от оказания услуг по присоединению к электросетям млн руб. 10 044 10 521 (4,53%)
-прочая выручка млн руб. 4 668 4 152 12,43%
Операционные расходы млн. руб. (131 567) (111 486) 18,01%
Прочие операционные доходы млн руб. 4 500 3 029 48,56%
Финансовые доходы млн. руб. 188 975 (80,72%)
Финансовые расходы млн руб. (6 205) (5 232) 18,60%
Прибыль до налогообложения млн руб. 10 270 19 640 (47,71%)
Расход по налогу на прибыль млн руб. (875) (7 010) (87,52%)
Прибыль за год млн руб. 9 395 12 631 (25,62%)
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию руб. 0,1929 0,2571 (24,97%)
Справочно: EBITDA млн руб. 37 850 44 668 (15,26%)
Рентабельность по EBITDA % 26,40% 33,75% (21,78 п.п.)


Таблица 3. Операционные расходы

Наименование показателя Ед. изм. 2016 % 2015 % 2016/2015
Услуги ТСО млн руб. 36 907 28,1% 30 085 27,0% 22,68%
Услуги ФСК ЕЭС млн руб. 16 445 12,5% 14 834 13,3% 10,87%
Компенсация потерь млн руб. 15 301 11,6% 13 171 11,8% 16,17%
Амортизация млн руб. 21 563 16,4% 20 770 18,6% 3,82%
Затраты на персонал млн руб. 18 514 14,1% 17 888 16,1% 3,50%
Прочие расходы млн руб. 22 837 17,3% 14 738 13,2% 54,94%
Итого операционные расходы млн руб. 131 567 100,0% 111 486 100,0% 18,01%


Таблица 4. Краткий отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Ед. изм. 2016 2015 2016/2015
Денежные средства от операционной деятельности, нетто млн руб. 27 780 26 697 4,06%
Денежные средства (использованные в) инвестиционной деятельности, нетто млн руб. (30 516) (28 174) 8,31%
Денежные средства (использованные в)/полученные от финансовой деятельности, нетто млн руб. 3 119 (2 427) (228,51%)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года млн руб. 784 401 95,51%

Возврат к списку

Контактная информация:

Тел.: 8 (495) 662-40-70, доб. 11-70, 11-71
Тел.: 8 (495) 363-40-70, доб. 11-70, 11-71
E-mail: ir@moesk.ru

С целью повышения информационной прозрачности ПАО «МОЭСК», разработан «Справочник аналитика», который отражает операционные и финансовые результаты деятельности Общества начиная с 2014 года.


Справочник аналитикаxls

Обзор макроэкономических факторов, влияющих на экономику отрасли

Факторы, определяющие состояние экономики Российской Федерации в целом и оказывающие влияние на электроэнергетику:

Показатель Единица измерения 2013 Прогноз
оценка 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
Индекс потребительских цен % к пред. году 106,7 105,9 104,7 104,7
ИЦП промышленной продукции % дек./дек. 103,2 106,7 102,5 102,4
Производство, передача и распределение электроэнер-гии, газа, пара и горячей воды % к пред. году 109,4 107,4 105,0 105,3
Темп роста ВВП % к пред. году 101,4 102,5 103,1 103,3
Инвестиции в основной капитал % к пред. году 100,2 103,9 105,6 106,0

По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и Уточненных основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год, Минэкономразвития РФ

Динамика потребления электроэнергии % к пред. году 101,5 102,2 102,2 102,2
Динамика потребления электроэнергии по г. Москве и Московской области % к пред. году 102,45 102,77 102,6 102,05

По данным «Схемы и программы развития ЕЭС России на 2013-2019 гг.», Минэнерго РФ

ПАО «МОЭСК» осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы и Московской области, поэтому региональные макроэкономические показатели являются значимым фактором при оценке перспектив компании.


г. Москва

По данным Прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов валовой региональный продукт города Москвы (далее - ВРП) в 2012 году вырос на 1,5% в сопоставимых основных ценах и составил более 11 трлн руб., что эквивалентно 357,1 млрд долл. США. ВРП на душу населения в 2012 году составил около 1 млн руб. (32,2 тыс. долл. США), что в 2,2 раза превышает среднероссийский уровень – 437 тыс. руб. (14 тыс. долл. США).

После кризиса 2008 года восстановление экономического роста в городе началось в 2010 году. Объем ВРП в 2008 году составлял сумму, эквивалентную 332,5 млрд долл. США, в 2012 году – 357,1 млрд долл. США.

Основные факторы роста: восстановление инвестиционной активности, рост потребительского спроса, повышенные инвестиции в инфраструктурные проекты, в развитие здравоохранения и образования.

Увеличение объемов выпуска товаров и услуг отраслей городской экономики, занимающих основную долю в структуре ВРП, а также наращивание инвестиционной активности позволяют в целом положительно оценить итоги 2012 года.

В 2012 году рост объема промышленного производства, доля которого в ВРП города Москвы составляет немногим более 17% (9,3% занятых в сфере экономики) составил 1,2%.

В 2012 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», составил 609,9 млрд. рублей и вырос по сравнению с 2011 годом на 2,4% в сопоставимых ценах.

Показатель Единица измерения 2012 г. отчет 2013 г. оценка Прогноз
2014 г. 2015 г. 2016 г .
Валовой региональный продукт % к пред. году 101,5 101,5 102,3 102,5 103,0
Индекс промышленного производства % к пред. году 101,2 100,0 101,5 101,7 102,0


Московская область

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Московской области на 2014-2016 годы, подготовленному Министерством экономики Московской области, в 2012 году объем валового регионального продукта составил 2569,4 млрд. рублей и вырос по сравнению с 2011 годом на 4,6 процента.

Рост динамики валового регионального продукта произойдет за счет увеличения его основных составляющих: промышленного производства, оборота розничной и оптовой торговли.

Положительная динамика экономического роста сохраняется в 2013 году и приведет по оценке к росту валового регионального продукта на 3,5 процента, в 2014-2016 годах - ежегодно более чем на 5 процентов по второму варианту прогноза.

По оценке в 2013 году в результате модернизации производства и освоения производства новых видов промышленной продукции ожидается стабильное развитие промышленного производства и индекс промышленного производства составит 109,3 процента по отношению к уровню 2012 года.

В 2012 году собственными силами предприятий и организаций выполнено работ и оказано услуг по виду деятельности «Строительство» в объеме 303,1 млрд. рублей или 103,4 процента к уровню 2011 года.

По оценке в 2013 году объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство», может составить 324,1 млрд. рублей, что на 0,5 процента выше уровня 2012 года.

Показатель Единица измерения 2012 г. отчет 2013 г. оценка Прогноз
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Валовой региональный продукт % к пред. году 104,6 103,5 104,3 104,7 105,2
Индекс промышленного производства % к пред. году 109,4 109,3 108,8 109,6 110,4